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辽宁省阜新市第二人民醫院(阜新市妇產醫院)2022年度部門决算
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2026-5-29 19:37
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辽宁省阜新市第二人民醫院(阜新市妇產醫院)2022年度部門决算
2、财務拨款收入付出决算环境阐明
3、一般大眾预算财務拨款“三公”經费付出决算环境阐明
4、一般大眾预算财務拨款根基付出决算环境阐明
5、其他首要事項的环境阐明
第三部門 名词诠释
第四部門 2022年度部分决算報表
1、收入付出决算总表
2、收入决算表
3、付出决算表
4、财務拨款收入付出决算表
5、一般大眾预算财務拨款付出决算表
6、一般大眾预算财務拨款根基付出决算表
7、一般大眾预算财務拨款“三公”經费付出决算表
8、當局性基金预算财務拨款收入付出决算表
9、國有本錢谋划预算财務拨款付出决算表
第五部門 附件
第一部門 部分表面
1、重要职责
阜新市第二人民病院(妇產病院)是2009年12月9日由原市二院和原市妇產病院整合而成的三级综合性病院。病院今朝開放床位1010张,重要职责,一是醫療,以診治和照顾護士两大营業為主體并與病院醫技部分紧密親密共同構成醫療总體為病人辦事。二是讲授,為辽宁醫學院大學五年级临床專業學生供给杰出的练習情况和前提,副高档以上大夫完成讲授查房、病例會商、專科讲座、科室讲座等讲授事情。三是科研,經由過程钻研息争决醫療中的難點問题,鞭策醫學奇迹的成长。四是保健,阐扬预防保健功效,為人民大眾供给康健保健辦事。病院現有“神經内科、妇科、產科”等三個市级重點專
優塔德州
,科;現有“阜新市產前診断中間、阜新市妇產科急診抢救中間、阜新市危從新生儿急救中間”等三個市级抢救中間;現有“神經内科醫療質控中間、妇科病醫治質控中間、妇科内镜技能質控中間、產科質控中間、生殖醫治質控中間、腹腔镜技能質控中
抽水肥
,間、儿科疾病醫治質控中間、肿瘤規范化醫治質控中間、妇產科照顾護士質控中間、儿科照顾護士質控中間、養分照顾護士質控中間”等十一個市级質控中間;現有“神經内科、妇產科”等两個國度级住培和谐基地;現有“心脑血管病防治辦公室、肿瘤病防治辦公室”等两個市级疾病防治辦。病院現為中國醫大從属盛京病院同盟病院,同時與辽宁省人民病院、辽宁省肿瘤病院、沈陽市骨科病院、沈陽市妇婴病院等創建了协作病院瓜葛,為辽宁醫學院讲授病院。
2、部分决算单元组成
部分决算单元:辽宁省阜新市第二人民病院(阜新市妇產病院)
第二部門 2022年度部分决算环境阐明
1、收入付出决算整體环境阐明
(一)收入共计54536.61万元,包含:
1.财務拨款收入6634.93万元,占收入共计的12.17%。此中:一般大眾预算财務拨款收入3434.93万元,當局性基金收入3200.00万元,國有本錢谋划预算财務拨款收入0万元。
2.上级补贴收入0万元,占收入共计的0%。
3.奇迹收入42695.67万元,占收入共计的78.29%。主如果醫療收入。
4.谋划收入0万元,占收入共计的0%。
5.從属单元上缴收入0万元,占收入共计的0%。
6.其他收入5030.01万元,占收入共计的9.22%。此中:重要進债務预算收入、非同级财務拨款收入、利錢收入等。
7.利用非财務拨款节余0万元,占收入共计的0%。
8.上年结转和节余176.01万元,占收入共计的0.32%。主如果财務項目資金结转等。
與上年比拟,本年收入增长3403.11万元,增加6.66%,重要缘由:财務項目拨款收入比客岁增长5549.32万元,增长妇科能力晋升項目、手術室重症室項目;醫療收入削减2793.57万元,受疫情影响,患者量降低,防疫付出增长,致使醫療收入降低。
(二)付出共计54212.71万元,包含:
1.根基付出24077.27万元,占付出共计的44.41%。主如果為保障機構正常運转、完成平常事情使命而產生的各項付出,此中:工資福利付出17785.88万元,對小我和家庭的补贴付出697.04万元,商品和辦事付出2975.02万元,债務利錢及用度付出2619.33万元。
2.項目付出30135.44万元,占付出共计的55.59%。重要包含财務項目及醫療勾當項目付出。
3.上缴上级付出0万元,占付出共计的0%。
4.谋划付出0万元,占付出共计的0%。
5.對從属单元补贴付出0万元,占付出共计的0%。
與上年比拟,本年付出增长3255.22万元,增加6.39%,重要缘由:一是今年财務項目付出增长;二是受疫情影响,防疫付出增长而至。
(三)年底结转和节余323.90万元。
主如果:财務項目结转資金構成的节余174.71万元、根基出入構成的节余149.19万元。與上年比拟,本年结转节余增长147.89万元,增加84.02%%,重要缘由:一是重大疫情防控項目未完工决算構成节余;二是平常出入構成节余。
2、财務拨款付出决算环境阐明
(一)整體环境。
2022年度财務拨款付出6636.23万元,此中:根基付出41.78万元,項目付出6594.45万元。與上年比拟,财務拨款付出增长1642.21万元,增加32.88%,重要缘由:一是妇科能力晋升項目依照規划施行,項目付出增长而至;二是手術室重症室項目依照規划施行,項目付出增长而至。與年頭预算比拟,2022年度财務拨款付出完成年頭预算的100.02%,此中:根基付出完成年頭预算的100.00%,項目完成年頭预算的100.02%。
(二)一般大眾预算财務拨款付出环境。
2022年度一般大眾预算财務拨款付出3436.23万元,按付出功效分類科目分,包含:社會保障和就業付出24.20万元,占0.70%;卫生康健付出3412.03万元,占99.30%。
(1)社會保障和就業付出24.20万元,主如果抚恤金及援疆补贴付出,完成年頭预算的100.02%。
(2)卫生康健付出3412.03万元,主如果妇科能力晋升項目扶植和大眾卫生辦事項目付出,完成年頭预算的100.00%。
(三)當局性基金预算财務拨款付出环境。
2022年度當局性基金预算财務拨款付出3200.00万元,按付出功效分類科目分,包含:其他付出3200.00万元。
其他付出:其他處所自行試點項目收益專項债券收入放置的付出3200.00万元,主如果用于手術室重症室扶植項目,完成年頭预算的100%。
(四)國有本錢谋划预算财務拨款付出环境。
2022年度國有本錢谋划预算财務拨款付出0万元。
3、一般大眾预算财務拨款“三公”經费付出决算环境阐明
2022年度一般大眾预算财務拨款放置的“三公”經费付出0万元,完玉成年预算的0%。此中:因公出國(境)费0万元,公事歡迎费0万元,公事用车购買及運行保護费0万元。
1.因公出國(境)费0万元,占“三公”經费付出的0%。完玉成年预算的0%。2022年加入出國(境)團组0個,累计0人次,重要為加入0團等。2022年因公出國(境)费與上年不异。
2.公事歡迎费0万元,占“三公”經费付出的0%。完玉成年预算的0%。2022年海内公事歡迎累计0批次、0人、0万元;此中外事歡迎累计0批次、0人、0万元。2022年公事歡迎费與上年不异。
3.公事用车购買及運行费0万元,占“三公”經费付出的0%。完玉成年预算的0%,無年頭预算。今年與上年不异。
此中:公事用车购買费0万元,昔時购買公事用车0辆。公事用车運行保護费0万元,截至年底利用一般大眾预算财務拨款開支運行保護费的公事用车保有量0辆。
4、一般大眾预算财務拨款根基付出决算环境阐明
2022年度一般大眾预算财務拨款根基付出41.78万元,此中:职员經费41.78万元,重要包含根基工資、补助补助、奖金、其他社會保障缴费、構造奇迹单元根基養老保險缴费、其他工資福利付出、離休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、嘉奖金、住房公积金、采暖补助、其他對小我和家庭补贴的付出;平常公用經费0万元,重要包含辦公费、印刷费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和费、物業费、差盘缠、因公出國(境)用度、维修(護)费、租赁费、集會费、培训费、公事歡迎费、劳務费、拜托营業费、工會經费、福利费、公事用车運行保護费、其他交通用度、其他商品和辦事付出、辦公装备购買、專用装备购買、信
降血脂保健食品
,息收集及软件购買更新。
5、其他首要事項的环境阐明
(一)構造運行經费付出环境。
2022年構造運行經费付出0万元。
(二)當局采购付出环境。
2022年當局采购付出总额1379.34万元,此中:當局采购貨品付出1190.72万元,當局采购工程付出89.12万元,當局采购辦事付出99.50万元。授與中小企業合同金额85.87万元,占當局采购付出总额的6.23%,此中:授與小微企業合同金额65.96万元,占中小企業采购付出总额的76.81%;貨品采购授與中小企業合同金额占貨品付出金额的56.28%;工程采购授與中小企業合同金额占貨品付出金额的100.00%;辦事采购授與中小企業合同金额占貨品付出金额的100.00%。
(三)國有資產占用环境。
截至2022年12月31日,共有车辆14辆,此中:副省级以上带领干部用车0辆,重要带领干部用车0辆,機要通讯用车4辆,應急保障用车0辆,法律执勤用车0辆,特種專業技能用车10辆,離退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上装备(不含车辆)53台(套)。
(四)预算绩效环境。
1.绩效评价事情展開环境。
按照预算绩效辦理请求,本部分组织對2022年度预算項目付出周全展開绩效自评,共触及预算付出項目2個(此中:一般大眾预算項目1個,當局性基金预算項目1個,國有本錢谋划预算項目0個),触及資金6594.45万元(此中:一般大眾预算資金3394.45万元,當局性基金预算資金3200万元,國有本錢谋划预算資金0万元),自评笼盖率(展開绩效自评的項目数/年頭批复绩效方针的項目数*100%)到达100%,自评均匀分(展開绩效自评的項目分数总和/展開绩效自评的項目数)91分。
组织對1個单元展開总體绩效自评,触及資金48200.22万元,自评均匀分99.66分。《部分(单元)总體绩效自评表》見附件。
我部分组织對“妇產科能力晋升”“手術室重症室”等2個項目展開了部分评价,触及資金6387.11万元(此中:一般大眾预算資金3187.11万元,當局性基金预算資金3200.00万元,國有本錢谋划预算資金0万元)。
2.項目绩效自评成果。
我部分在2022年度省直部分决算中反應妇產科能力晋升、手術室重症室2個項目绩效自评成果。
(1)“妇產科能力晋升”項目自评综述:按照年頭設定的绩效方针,項目自评得分91分。項目整年预算数為3187.11万元,履行数為3187.11万元,完成预算的100%。項目绩效方针完成环境:一是產出指標完成率到达100%;二是预算指標完成率到达100%。發明的重要問题及缘由:妇產科能力晋升項目,于2022年經由過程開端驗收,未举行完工审计,2022年還没有投入利用。下一步改良辦法:進一步推動妇產科能力晋升項目完工审计事情,力图早日投入利用。
(2)“手術室重症室”項目自评综述:按照年頭設定的绩效方针,項目自评得分91分。項目整年预算数為3200万元,履行数為3200万元,完成预算的100%。項目绩效方针完成环境:一是產出指標完成率到达100%;二是预算指標完成率到达100%。發明的重要問题及缘由:手術室重症室項目,2022年期待驗收,還没有投入利用,未举行完工审计。下一步改良辦法:進一步推動手術室重症室項目完工审计事情,力图早日投入利用。
《预算(項目)政策绩效自评表》見附件。
第三部門 名词诠释
1.财務拨款收入:指单元從同级财務部分获得的财務预算資金。
2.上级补贴收入:指单元從主管部分和上级单元获得的非财務性补贴收入。
3.奇迹收入:指奇迹单元展開專業营業勾當及辅助勾當所获得的收入。
4.谋划收入:指奇迹单元在專業营業勾當及辅助勾當以外展開非自力核算谋划勾當获得的收入。
5.從属单元上缴收入:指单元從属的自力核算单元依照划定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财務拨款收入”、 “上级补贴收入”、“奇迹收入”、“谋划收入”、“從属单元上缴收入”等之外的收入。
7.利用非财務拨款节余:指奇迹单元依照预算辦理请求利用非财務拨款节余补充出入差额的金额。
8.上年结转和节余:指之前年度還没有完成、结转到今年按有關划定继续利用的資金。
9.根基付出:指保障機構正常運转、完成平常事情使命而產生的职员付出和公用付出。
10.項目付出:指在根基付出以外為完成特定行政使命和奇迹成长方针所產生的付出。
11.上缴上级付出:指奇迹单元依照财務部分和主管部分的划定上缴上级单元的付出。
12.谋划付出:指奇迹单元在專業勾當及辅助勾當以外展開非自力核算谋划勾當產生的付出。
13.對從属单元补贴付出:指奇迹单元用财務补贴收入以外的收入對從属单元补贴產生的付出。
14.“三公”經费:指用一般大眾预算财務拨款放置的因公出國(境)费、公事用车购買及運行费和公事歡迎费。此中,因公出國(境)费反應单元公事出國(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等付出;公事用车购買及運行费反應单元公事用车购買费及燃料费、维修费、過途經桥费、保險费、平安嘉奖用度等付出;公事歡迎费反應单元按划定開支的各種公事歡迎(含外宾歡迎)付出。
15.構造運行經费:指為保障行政单元和参照公事员法辦理的奇迹单元運行,利用一般大眾预算财務拨款放置的根基付出顶用于采辦貨品和辦事的各項資金,包含辦公及印刷费、邮电费、差盘缠、集會费、福利费、平常维修费、專用質料及一般装备购買费、辦公用房水电费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用车運行保護费和其他用度。
16.一般大眾辦事(類)财務事件(款)行政運行(項):反應行政单元(包含履行公事员辦理的奇迹单元)的根基付出。
第四部門 2022年度部分决算表
附件:辽宁省阜新市第二人民病院(阜新市妇產病院)2022年决算公然表 .xlsx
第五部門 附件
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